
發(fā)票入賬但沒(méi)有認(rèn)證,是不是這么做借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅費(fèi)貸:現(xiàn)金
答: 你好! 對(duì)的。
上月有張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證抵扣先入賬了借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款這個(gè)月認(rèn)證了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這樣對(duì)嗎?
答: 你好,這樣做可以,是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 有一部分差旅費(fèi)和辦公用品是開(kāi)的專票,但當(dāng)初我做的時(shí)候做錯(cuò)了 發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票比待抵扣多了三萬(wàn)多,我是一筆筆的找出來(lái)做紅沖嗎?分錄用 借 :管理費(fèi)用 貸 銀行存款 (全部的金額)借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證后在 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這么做比較麻煩 那可以 直接匯總所有的進(jìn)項(xiàng)金額,紅字 借管理費(fèi)用 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證后做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 可以嗎?
答: 您好,一筆筆做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,開(kāi)的專票一定要先認(rèn)證然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。


DA?? 追問(wèn)
2019-01-07 12:57
DA?? 追問(wèn)
2019-01-07 12:57
蔣飛老師 解答
2019-01-07 13:02
DA?? 追問(wèn)
2019-01-07 13:05
蔣飛老師 解答
2019-01-07 13:07