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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 09:42

四舍五入可以不考慮,你要是做用營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出沖平這個(gè)。

samantha 追問(wèn)

2019-01-07 09:43

可以做管理費(fèi)用嗎

maize老師 解答

2019-01-07 09:45

一般做是營(yíng)業(yè)外收入和支出,不做管理費(fèi)用。

samantha 追問(wèn)

2019-01-07 10:08

老師,分錄怎么寫,這個(gè)屬于支出,我比發(fā)票上多交一分錢,借:營(yíng)業(yè)外支出0.01,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值~銷項(xiàng)稅0.01,我賬上稅款已付,當(dāng)時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)稅,貸銀行存款,銷項(xiàng)稅借方余額0.01,這樣我報(bào)稅怎么填,會(huì)影響以后數(shù)據(jù)嗎

maize老師 解答

2019-01-07 10:18

你現(xiàn)在去看你差額下面0.01在哪個(gè)方向你轉(zhuǎn)相反方向就可以,這個(gè)對(duì)你報(bào)稅沒(méi)影響,這個(gè)才0.01

samantha 追問(wèn)

2019-01-07 10:27

老師那我報(bào)稅應(yīng)該怎么填,按照發(fā)票填嗎,實(shí)際繳納金額也按照發(fā)票填,營(yíng)業(yè)外支出科目填報(bào)有什么需要注意的嗎

maize老師 解答

2019-01-07 10:34

按你們發(fā)票申報(bào),你做賬的時(shí)候只是這個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入和支出這個(gè)沒(méi)啥,金額也不大對(duì)你們沒(méi)啥影響。

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你好 無(wú)票收入做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 你代開(kāi)發(fā)票 也是這樣來(lái)做分錄 按你們實(shí)際業(yè)務(wù)做收入
2020-07-09 11:29:57
你好,最好一月一開(kāi),借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2019-03-13 11:54:32
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-11-21 14:25:23
你好,可以去代開(kāi)的 對(duì)方不需要抵扣,你可以只需要代開(kāi)普通發(fā)票就可以了
2017-08-21 11:31:44
您好!也是一樣借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-03-30 10:10:50
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