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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-07 10:07

你好,年底時有一種是上面這樣做,另一種是不做處理,

阿童木 追問

2019-01-07 10:08

之前都是按第一種做法來做 
現(xiàn)在遇到的問題是,上個月的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額,本月的進(jìn)項是0,銷項是5848.27,不知道該如何做分錄

莊老師 解答

2019-01-07 10:10

銷項是5848.27轉(zhuǎn)入未交增值稅貸方,

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