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阿童木
于2019-01-07 09:40 發(fā)布 ??948次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-01-07 10:07
你好,年底時有一種是上面這樣做,另一種是不做處理,
阿童木 追問
2019-01-07 10:08
之前都是按第一種做法來做 現(xiàn)在遇到的問題是,上個月的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額,本月的進(jìn)項是0,銷項是5848.27,不知道該如何做分錄
莊老師 解答
2019-01-07 10:10
銷項是5848.27轉(zhuǎn)入未交增值稅貸方,
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莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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阿童木 追問
2019-01-07 10:08
莊老師 解答
2019-01-07 10:10