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會計學(xué)堂楊老師
于2019-01-05 15:56 發(fā)布 ??701次瀏覽
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-05 16:05
你好,如果你用于退稅的進項發(fā)票認證時選擇的用于退稅的認證入口,填寫納稅申報表時數(shù)據(jù)會直接帶入附表二待抵扣進項稅額欄中,核對下就可以了,不需要填寫。
會計學(xué)堂楊老師 追問
2019-01-05 16:18
沒有帶入啊
牛老師 解答
2019-01-05 16:24
你的認證方式,對的吧,納稅申報前要格式化,檢查下有沒有格式化。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好增值稅申報表上的期末留抵進項稅都是經(jīng)過認證的是嗎
答: 是的,需要認證申報才可以留底
我們公司收購澳洲堅果是屬于農(nóng)產(chǎn)品,我們用于加工銷售,那是不是可以抵扣13的進項稅,怎么填寫增值稅申報表
討論
老師,請問進項稅選擇不勾選抵扣后在增值稅申報表上怎么處理,分錄怎么做呢?
老師你好,原先欠增值稅,這個月有多的進項稅,這個多的部分進項稅在增值稅申報表里面怎么填寫可以抵減前期的欠稅啊
老師好,實名認證的車票可以抵扣增值稅,問一下老師這個車票的進項稅填到增值稅申報表的哪個位置?
如果當月增值稅申報表上少報了收入,多計了進項稅,報表已經(jīng)上報了。下月發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進行了調(diào)帳,申報表應(yīng)如何填報?
牛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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會計學(xué)堂楊老師 追問
2019-01-05 16:18
牛老師 解答
2019-01-05 16:24