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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 10:46

你好,是的 
本年利潤數(shù)據(jù)是根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表的期末余額獲取 
本年利潤 余額是貸方,做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 
本年利潤 余額是借方 ,做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤 
本年利潤是貸方說明盈利,在借方余額說明是虧損

天使的夢 追問

2019-01-05 11:03

只有先審核 -記賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后,再取的科目余額表上的數(shù)據(jù)后,再反記賬反審核后再做那個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的科目,是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-01-05 11:03

你好,是的,是這樣處理的

天使的夢 追問

2019-01-05 11:09

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證做好后,再審核-記賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-年終結(jié)賬是這樣吧

鄒老師 解答

2019-01-05 11:10

你好,是的,是這樣處理

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