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韓老師745638125
于2019-01-02 09:37 發(fā)布 ??518次瀏覽
點~玲老師
職稱: 中級會計師
2019-01-02 09:48
紅字發(fā)票9000 就沖當時入賬的分錄 相同的分錄做負數就行
韓老師745638125 追問
2019-01-02 09:56
原來是這樣的,借 應收賬款-廠家 9000 貸 應收賬款-客戶 9000 現(xiàn)在這樣的嗎? 紅字 借 應收賬款-廠家 9000 貸 應收賬款-客戶7758.62 貸 應交稅費1241.38 這樣客戶的賬不平了
點~玲老師 解答
2019-01-02 09:58
你原來的正數發(fā)票做的什么科目 沖正數發(fā)票的才對啊
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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點~玲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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韓老師745638125 追問
2019-01-02 09:56
點~玲老師 解答
2019-01-02 09:58