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嵐昕
于2018-12-29 16:11 發(fā)布 ??1965次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-29 16:11
期初數錯誤只能是重新建賬,錄入正確期初數才是的
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上個月有筆無票收入直接做應收賬款了,這個月怎么調整,以后不再開票了,分錄該怎么做
答: 借應收 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額,是收入需要走無票收入 收款做借銀行 貸應收
如果建賬初期應收賬款多記了,但已經跨年,應該怎么做調整,分錄怎么做?
答: 期初數錯誤只能是重新建賬,錄入正確期初數才是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司現在的應收賬款是負數?怎么調整一下?分錄怎么做?
答: 你好 借;應收賬款 貸;預收賬款 可以做這個調整分錄
老師,我把A單位給我的應收賬款掛到B單位了,怎么調整分錄
討論
上個月確認掛應收賬款多掛了,調整分錄怎么做?
老師這個調整分錄是怎么推到過來的呢,應收賬款不是應該減少嗎?
老師好,應收賬款中發(fā)現部分收入是虛增的,現在要調整回來的分錄怎么做?
這筆分錄應收賬款應該記入永康的,上個月記錯了,這個月能直接調整借應收賬款_余姚市貸應收賬款_永康嗎 還是把上個月的分錄沖紅,再做個正確的
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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