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送心意

楠楠老師

職稱中級會計(jì)師

2018-12-28 18:50

老師,這批設(shè)備要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),分錄應(yīng)該怎么寫???

小脾氣 追問

2018-12-28 18:54

有老師在嗎?

楠楠老師 解答

2018-12-28 18:54

你好,正常確認(rèn)50%的成本,等拿到另外一半的時(shí)候再確認(rèn)50%,但是間隔時(shí)間別跨年
分錄參考如下
拿到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本 
       應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
付款:
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

小脾氣 追問

2018-12-28 18:57

老師,購買的這個(gè)設(shè)備剛好跨年,怎么辦?轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),怎么寫分錄?。坷蠋?/p>

楠楠老師 解答

2018-12-28 18:58

讓對方開具100%的發(fā)票,付款可以只先付50%

小脾氣 追問

2018-12-28 19:00

對方公司不開具剩余的50%發(fā)票,說要付款才可以開具,但是賬戶上沒有錢

楠楠老師 解答

2018-12-28 19:04

只有讓經(jīng)辦人員去協(xié)商,固定資產(chǎn)沒法只先入一部分。

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你好,開具發(fā)票確認(rèn)收入 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-12-29 14:52:26
你好,做營業(yè)外支出的啊
2020-02-24 14:08:42
您好,分錄: 沖賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額) 錯(cuò)誤金額 貸:應(yīng)收賬款 重開正確分錄,相反分錄。
2022-01-06 15:01:00
你好,開出發(fā)票大于金額,要按發(fā)票的金額入帳,如 借:應(yīng)收帳款-**單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款-**行 借:管理費(fèi)用-其它 貸:應(yīng)收帳款-**單位
2020-07-09 11:57:50
老師,這批設(shè)備要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),分錄應(yīng)該怎么寫???
2018-12-28 18:50:36
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