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Ting
于2018-12-28 09:29 發(fā)布 ??715次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2018-12-28 09:39
17年你沒有做匯算稅務局沒有你的數(shù)據(jù)無法認證到你虧損
Ting 追問
2018-12-28 09:43
那17年的虧損如何處理?但是2017年我有報送2017年度的財務報表
佟老師 解答
2018-12-28 09:45
你是在年報申報系統(tǒng)里報送報表了嗎
2018-12-28 09:50
就是在電子稅務局
那你就單一報送了會計報表沒做匯算是嗎?
2018-12-28 09:51
17年稅種都還沒核定,沒做
2018-12-28 09:54
那稅務局系統(tǒng)里可能帶不出來您的虧損數(shù),您看一下是否可以去現(xiàn)場補做17匯算,這樣數(shù)據(jù)才能在18年代出來
2018-12-28 09:56
那我17年沒有收入,不是要納稅調增,要交納企業(yè)所得稅?
2018-12-28 09:57
你的費用都是招待費嗎?
2018-12-28 10:41
辦公費,水電費,工資都有
2018-12-28 10:44
那調整增加什么,這些跟收入沒有關系的,都是費用
2018-12-28 10:48
也有招待費一萬多,福利費也有
2018-12-28 10:53
福利費一般調增不了,但你要改的話,這塊招待費要調整一些。交一些稅
2018-12-28 11:08
我沒收入都要交稅啊
2018-12-28 11:14
不用啊,就調整招待費就可以了,別的不用調整啊,都可以據(jù)實扣除的
2018-12-28 12:06
好的
2018-12-28 12:32
您還有其他想問的問題嗎
2018-12-28 12:34
沒有了,謝謝老師!
2018-12-28 12:35
不客氣的,祝您學習愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!
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佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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