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陌上花開
于2018-12-27 17:25 發(fā)布 ??1078次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2018-12-27 17:26
您好!不是。實(shí)際上并沒有要求這樣轉(zhuǎn)。當(dāng)然你要轉(zhuǎn)是可以的。實(shí)際上只需要月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
陌上花開 追問
2018-12-27 17:29
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 有挺多科目的呀,所有的都是直接轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 嗎
宋生老師 解答
2018-12-27 17:31
您好!不是。按要求是各自是各自的,并不要求轉(zhuǎn)入可以有余額
2018-12-27 17:32
年末怎么處理呢
2018-12-27 18:00
您好!年末也是一樣,可以有余額
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
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2018-12-27 17:29
宋生老師 解答
2018-12-27 17:31
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2018-12-27 17:32
宋生老師 解答
2018-12-27 18:00