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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-12-27 17:26

您好!不是。實(shí)際上并沒有要求這樣轉(zhuǎn)。當(dāng)然你要轉(zhuǎn)是可以的。
實(shí)際上只需要
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

陌上花開 追問

2018-12-27 17:29

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 有挺多科目的呀,所有的都是直接轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  嗎

宋生老師 解答

2018-12-27 17:31

您好!不是。按要求是各自是各自的,并不要求轉(zhuǎn)入
可以有余額

陌上花開 追問

2018-12-27 17:32

年末怎么處理呢

宋生老師 解答

2018-12-27 18:00

您好!年末也是一樣,可以有余額

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