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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-27 11:04

認證的進項先做進去,然后做進項稅額轉(zhuǎn)出,再全額抵扣,借管理費用  貸銀行存款     然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額     借管理費用(紅字)

公子晴 追問

2018-12-27 11:12

購入金稅盤和報稅盤已認證時, 
  ?借:管理費用452.41 
                  應(yīng)交稅費-進27.59 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金480 
 ?借管理費用27.59 
貸:應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出27.59 
抵減增值稅稅額, 
  ?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 
貸:管理費用 -480 
這三筆分錄對嗎,是這樣做嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-27 11:17

你好,對的,沒錯,就是這樣的,如果財務(wù)軟件做賬的,管理費用借方紅字,不用貸方

公子晴 追問

2018-12-27 15:05

老師公司才買的車,老板直接付的錢沒經(jīng)過公司,我走 
借固定資產(chǎn) 
進項 
貸其他應(yīng)付款 
可以嗎,不入現(xiàn)金直接走應(yīng)收款,哪個合適,

徐阿富老師 解答

2018-12-27 15:07

你好,其他應(yīng)付款可以的

公子晴 追問

2018-12-27 15:07

底下需要再付一張借款單嗎,只汽車票可以嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-27 15:13

汽車發(fā)票,最好是付款回單也附上,

公子晴 追問

2018-12-27 15:37

1.汽車貿(mào)易公司開的現(xiàn)代服務(wù),服務(wù)費計入哪個科目,運輸業(yè), 
2.有11張餐飲票共2700計入哪個科目,如果計招待費是不是只能按60%扣,如果計入員工福利費是不是只要全年不超工資薪金的14%就可以

徐阿富老師 解答

2018-12-27 15:43

1  服務(wù)費要明確是什么的費用   2,餐飲費是全年按照總額的60%稅前扣除,福利費是工資額的14%幅度內(nèi)稅前扣除,但是,是業(yè)務(wù)費還是福利費要看你是什么樣的開支的。  另外,不同內(nèi)容的問題,你也可以重新發(fā)起提問的。重新發(fā)起的提問,我也會耐心為你解答的,

公子晴 追問

2018-12-27 15:45

徐阿富老師 解答

2018-12-27 15:51

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