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心想四陳
于2018-12-26 13:19 發(fā)布 ??2161次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2018-12-26 13:20
當(dāng)月就要做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 當(dāng)月要按未開票收入進(jìn)行申報(bào)。下月可以再補(bǔ)開發(fā)票的。
張艷老師 解答
2018-12-26 13:26
這樣的話,本月就做 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2018-12-26 13:29
這里面已經(jīng)包含銷項(xiàng)稅了,內(nèi)帳不單獨(dú)核算銷項(xiàng)稅額的。
2018-12-26 13:32
是的,內(nèi)帳只核算繳納的增值稅等稅費(fèi)金額。 借:管理費(fèi)用--應(yīng)納稅費(fèi) 貸:銀行存款
2018-12-26 13:47
是的,就是這樣理解的。
2018-12-26 20:31
在外賬核算中才會(huì)體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2018-12-26 20:49
月末形成留抵稅額的情形是不用做會(huì)計(jì)處理的,本身就是在用進(jìn)項(xiàng)稅額在抵扣銷項(xiàng)稅額(已經(jīng)就是跟實(shí)際一樣的),您可以查看應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的各個(gè)專欄明細(xì)科目余額。
心想四陳 追問
2018-12-26 13:23
這是內(nèi)賬,本月已經(jīng)銷售了10萬,次月才開票,本月分錄怎么做?
2018-12-26 13:28
那次月開票了又來沖銷這張憑證,再加入銷項(xiàng)稅呢?
2018-12-26 13:31
內(nèi)賬不記進(jìn)銷項(xiàng)稅么?
就是實(shí)際交了多少稅就計(jì)入管理費(fèi)用稅費(fèi)?
如果按正常的做賬,要體現(xiàn)進(jìn)銷項(xiàng)呢
2018-12-26 20:39
那么如果是外賬,現(xiàn)在我們橘子財(cái)稅里看到進(jìn)項(xiàng)稅額有100萬,我賬務(wù)處理中也就是,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100萬,本月銷售了,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅50萬,抵扣后實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)稅留底只有50萬了,賬上進(jìn)銷項(xiàng)依然是100萬,50萬,我該怎么給做到跟實(shí)際一樣呢
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張艷老師 | 官方答疑老師
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