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葛依克勒明芳
于2018-12-25 19:27 發(fā)布 ??933次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2018-12-25 19:41
你好,這么做賬是正確的,取得的時候雙分錄
葛依克勒明芳 追問
2018-12-25 19:49
折舊時也對嗎? 還有老師我們有軟件類資產(chǎn)入到通用設(shè)備里了 也折舊一段時間了 現(xiàn)在想調(diào)賬到無形資產(chǎn)里,不做紅字沖銷的話 是剩下的凈值調(diào)賬嗎 借貸怎么做?
紫藤老師 解答
2018-12-25 19:50
你好,你可以這樣做借 無形資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)借 累計(jì)折舊 貸累計(jì)攤銷
2018-12-25 20:07
現(xiàn)在在通用設(shè)備里軟件原值3299400 累計(jì)折舊1508883.02 凈值1790516.88 這個就是我現(xiàn)在要調(diào)賬得金額
2018-12-25 20:10
借 無形資產(chǎn) 3299400 貸固定資產(chǎn) 3299400借 累計(jì)折舊 1790516.88 貸 累計(jì)攤銷 1790516.88
2018-12-25 20:11
你好,你可以這樣做借 無形資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn) 這是原值嗎3299400借 累計(jì)折舊 貸累計(jì)攤銷 這是1508883.02 對嗎
2018-12-25 20:14
對的,原值對原值,折舊對攤銷
2018-12-25 20:33
老師上面是借無形資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn) 下面不是借累計(jì)攤銷 貸累計(jì)折舊嗎?
2018-12-25 20:34
還是像你之前做的 借累計(jì)折舊 貸累計(jì)攤銷?
2018-12-25 20:38
你好,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊不是同一個方向的,如果貸了固定資產(chǎn)就要借 累計(jì)折舊
2018-12-25 20:44
那不沖紅字 這么做以后會有問題嗎
2018-12-25 20:45
2018-12-25 20:46
老師我現(xiàn)在賬是我發(fā)的上面這個 如果是你的話現(xiàn)在讓調(diào)到無形資產(chǎn)里你會怎么做 詳細(xì)一點(diǎn)麻煩了老師 我怕我做的不對 我是事業(yè)單位
2018-12-25 20:53
你好,你把固定資產(chǎn)調(diào)成無形資產(chǎn),就要原值對原值,折舊對折舊
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紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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2018-12-25 19:49
紫藤老師 解答
2018-12-25 19:50
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2018-12-25 20:07
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2018-12-25 20:10
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2018-12-25 20:53