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一米月光
于2018-12-25 10:13 發(fā)布 ??681次瀏覽
點(diǎn)~玲老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-12-25 10:23
可以的 月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
一米月光 追問
2018-12-25 10:28
那么應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就有余額,表是應(yīng)該繳納而未繳納的吧?
2018-12-25 10:30
好像不對呀!已經(jīng)交了
2018-12-25 11:08
想明白了,月末只看應(yīng)交未交余額,貸方是未交金額。
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-12-26 09:03
是的 祝你學(xué)習(xí)愉快
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點(diǎn)~玲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.93 解題: 2628 個
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2018-12-25 10:28
一米月光 追問
2018-12-25 10:30
一米月光 追問
2018-12-25 11:08
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-12-26 09:03