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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-12-24 11:26

你好 您 說是做賬的內(nèi)容嗎?

也許、啲也許 追問

2018-12-24 11:28

是的

玲老師 解答

2018-12-24 11:41

你好 會(huì)計(jì)按企業(yè)實(shí)際 發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬。
一、大致環(huán)節(jié): 
1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。 
2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 
3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬。 
4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表 
5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。 
6、期末,根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。 

如果企業(yè)的規(guī)模小,業(yè)務(wù)量不多,可以不設(shè)置明細(xì)分類賬,直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。實(shí)際會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)要求會(huì)計(jì)人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細(xì)分類賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天,十天,十五天,或是一個(gè)月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務(wù)相當(dāng)大。也可以一天一編的。 

二、具體內(nèi)容: 
1、每個(gè)月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時(shí)一定要有財(cái)務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因?yàn)橐ㄟ^科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯(cuò)),每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。 

2、月末還要注意提取折舊,待攤費(fèi)用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費(fèi)在第一個(gè)月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用 。計(jì)提折舊的分錄是借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊,這個(gè)折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計(jì)算出來的。月末還要提取稅金及附加,實(shí)際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費(fèi)附加等,有稅務(wù)決定 。 

3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個(gè)分錄。第一個(gè)分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(投資收益,其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤(rùn)。 
出報(bào)表 報(bào)稅

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你好,財(cái)務(wù)做賬的年費(fèi)是多少,這個(gè)是沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的?
2023-04-21 19:04:24
你好? 一般是統(tǒng)借 統(tǒng)支??
2023-03-22 15:54:20
您好,用承包公司的賬戶
2024-03-07 10:28:09
你好,可以在6月付款,放到9月份做賬的
2019-06-24 11:42:50
是的,最好區(qū)別很大的了呢。
2018-08-08 15:50:50
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