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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-24 11:14

你抵減的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用

小燕 追問

2018-12-24 11:17

老師我本來結(jié)轉(zhuǎn)稅金,該交四千多,減了480實際只交了三千多,我這個分錄該怎樣寫

小燕 追問

2018-12-24 11:23

老師,是不是這樣做

宋生老師 解答

2018-12-24 11:24

您好!你如果要沖減的話是這樣。 
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 營業(yè)外收入-稅收減免。

小燕 追問

2018-12-24 11:24

哦,這樣寫,

宋生老師 解答

2018-12-24 11:28

你好!是的。這樣就可以了。

小燕 追問

2018-12-24 11:30

我以為是像我前面發(fā)那個圖片那樣做

宋生老師 解答

2018-12-24 11:31

您好!這么說吧。這個本身是沒有規(guī)定必須怎么做。而且你的分錄本身做的規(guī)范。所以你最終做平就可以了。你也可以按你說的做

小燕 追問

2018-12-24 11:38

那我就這樣做,這樣做平了應(yīng)該就可以了

宋生老師 解答

2018-12-24 11:38

你好!是的。最終未交增值稅平了就好了

小燕 追問

2018-12-24 11:40

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2018-12-24 11:41

你好!不用客氣的了。

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