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零
于2018-12-22 10:25 發(fā)布 ??597次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2018-12-22 10:28
您好 您這題應該是過時了,現(xiàn)在的規(guī)定是3%減按2%繳納,你的題中實際應交的稅額是0.9/(1+4%)*2%
文老師 解答
2018-12-22 10:29
現(xiàn)在的規(guī)定的算法是0.9/(1+3%)*2%
零 追問
2018-12-22 10:37
現(xiàn)在是指稅率調(diào)整了吧,計算方法應該不變,售價是1.04,要按原值算嗎,除以1+3%是算出未稅的意思嗎
2018-12-22 10:38
是嗎,先把含稅金額換算成不含稅金額,然后再乘以稅率
2018-12-22 11:05
好的,明白了,謝謝
2018-12-22 11:13
不客氣,這個是我們的職責所在
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老師幫忙看下,這幾張票銷項稅額總共是多少?能是5366.97嗎?跨月的,都是銷項票
答: 你好,你算的是對的數(shù)字
飯店堂食賣飯賣酒銷項稅多少,外賣賣飯賣酒銷項稅多少
答: 你好 都是按照6%計算增值稅銷項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這兩種票能抵銷項稅嗎
答: 都不能抵扣增值稅這個,你截圖不能抵扣增值稅
這個5100怎么開的?還有銷項稅1000
討論
老師,問一下我們的銷項稅是怎么算的
:為什么沒有銷項稅
前二個月中銷項稅少提了,12月可以補提嗎
3600元不應該作為銷項稅核酸嗎
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
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文老師 解答
2018-12-22 10:29
零 追問
2018-12-22 10:37
文老師 解答
2018-12-22 10:38
零 追問
2018-12-22 11:05
文老師 解答
2018-12-22 11:13