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青青
于2018-12-21 13:25 發(fā)布 ??4677次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-21 13:25
可以的,可以計(jì)入管理費(fèi)用,所得稅匯算清繳可以全額扣除
青青 追問(wèn)
2018-12-21 13:26
工資部分不用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬了是嗎老師
辜老師 解答
2018-12-21 13:27
可可以通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的
好的!如果對(duì)方不是選擇差額納稅,他給我都開(kāi)具增值稅發(fā)票我可以
2018-12-21 13:28
抵扣嗎
2018-12-21 13:29
勞務(wù)公司一般都是差額納稅的,他們的專票,你們是可以抵扣的
2018-12-21 13:30
那他們現(xiàn)在給我開(kāi)的這個(gè)人力資源服務(wù)費(fèi)是我們發(fā)的工資,他開(kāi)這個(gè)名稱沒(méi)問(wèn)題是吧
不用給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)是吧
2018-12-21 13:35
代發(fā)工資部分名目一般是勞務(wù)費(fèi)
2018-12-21 13:38
可現(xiàn)在我收到的都是人力資源服務(wù),服務(wù)費(fèi)
有問(wèn)題嗎
2018-12-21 13:39
代發(fā)工資那一塊應(yīng)該不是服務(wù)費(fèi)的開(kāi)票名目
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 73531 個(gè)
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