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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-20 10:49

一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為

借:固定資產(chǎn)清理

累計折舊

貸:固定資產(chǎn)

二、發(fā)生清理費用時:

借:固定資產(chǎn)清理

貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等

三、處置的收入

借:銀行存款等相關(guān)科目

貸:固定資產(chǎn)清理

四、清理凈損益

1、如果是凈收益
借:固定資產(chǎn)清理

貸:營業(yè)外收入

2、如果是凈損失

借:營業(yè)外支出

貸:貸:固定資產(chǎn)清理

MZ Chow 追問

2018-12-20 11:56

固定資產(chǎn)清理(已折舊完,購入時有殘值10000)
          借:固定資產(chǎn)清理    10000(殘值)
                累計折舊          190000
               固定資產(chǎn)          200000
出售時: (二手市場轉(zhuǎn)讓以40000價格出售)  
 借:銀行存款    40000
           貸:固定資產(chǎn)清理   39233.30
                  應(yīng)交稅金- 銷項稅     766.70   (按3%征收,減按2%征收)
          結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理(出售4萬,殘值1萬)
          借:固定資產(chǎn)清理        30000
          貸:營業(yè)外收入    30000
是這樣嗎?好像固定資產(chǎn)清理有余額?

佟老師 解答

2018-12-20 12:01

借:固定資產(chǎn)清理 30000
貸:營業(yè)外收入 30000
這筆不對,固定資產(chǎn)清理是借貸方差額

MZ Chow 追問

2018-12-20 13:58

借:固定資產(chǎn)清理 29233.30
貸:營業(yè)外收入 29233.30
這樣就對了吧

佟老師 解答

2018-12-20 13:58

是的,這樣處理就正確了

佟老師 解答

2018-12-20 13:58

是的,這樣處理就正確了

MZ Chow 追問

2018-12-20 14:03

好的,謝謝老師

佟老師 解答

2018-12-20 14:05

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!

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