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MZ Chow
于2018-12-20 10:48 發(fā)布 ??5430次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2018-12-20 10:49
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借:固定資產(chǎn)清理累計折舊貸:固定資產(chǎn)二、發(fā)生清理費用時:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等三、處置的收入借:銀行存款等相關(guān)科目貸:固定資產(chǎn)清理四、清理凈損益1、如果是凈收益借:固定資產(chǎn)清理貸:營業(yè)外收入2、如果是凈損失借:營業(yè)外支出貸:貸:固定資產(chǎn)清理
MZ Chow 追問
2018-12-20 11:56
固定資產(chǎn)清理(已折舊完,購入時有殘值10000) 借:固定資產(chǎn)清理 10000(殘值) 累計折舊 190000 固定資產(chǎn) 200000出售時: (二手市場轉(zhuǎn)讓以40000價格出售) 借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理 39233.30 應(yīng)交稅金- 銷項稅 766.70 (按3%征收,減按2%征收) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理(出售4萬,殘值1萬) 借:固定資產(chǎn)清理 30000 貸:營業(yè)外收入 30000是這樣嗎?好像固定資產(chǎn)清理有余額?
佟老師 解答
2018-12-20 12:01
借:固定資產(chǎn)清理 30000貸:營業(yè)外收入 30000這筆不對,固定資產(chǎn)清理是借貸方差額
2018-12-20 13:58
借:固定資產(chǎn)清理 29233.30貸:營業(yè)外收入 29233.30這樣就對了吧
是的,這樣處理就正確了
2018-12-20 14:03
好的,謝謝老師
2018-12-20 14:05
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!
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佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
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佟老師 解答
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佟老師 解答
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佟老師 解答
2018-12-20 13:58
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佟老師 解答
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