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淡然
于2018-12-20 08:36 發(fā)布 ??948次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-12-20 08:37
你好,沒有發(fā)票就做無票支出,匯算清繳予以調(diào)整就是了
淡然 追問
2018-12-20 08:39
繳納暖氣費的憑證這些都可以入賬?
鄒老師 解答
2018-12-20 08:40
你好,可以入賬,但是沒有發(fā)票,匯算清繳就需要做納稅調(diào)增處理
2018-12-20 08:42
老師,那個用誰的名字簽的合同就算作給他的福利費嗎?不是公司與對方簽的合同,可以直接轉(zhuǎn)給出租方嗎?
2018-12-20 08:43
你好,可以算作職工福利費應(yīng)當(dāng)以公司名義簽訂合同才是的,這樣費用才可以計入公司核算,才可以給出租方轉(zhuǎn)賬支付費用款項的
2018-12-20 08:48
老師,是必須算作職工福利費,還是可以算作也可以不計入職工福利,如果計入職工福利,那么就會牽涉到并入個稅的申報吧
你好,屬于福利費,需要并入個人所得申報個人所得稅的
2018-12-20 08:52
老師,如果走福利費,需要計提嗎,會計分錄怎么寫?
你好,需要計提的 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2018-12-20 08:54
老師,那我在9月份發(fā)生過福利費 當(dāng)時直接計入管理費用~福利費 貸銀行存款 但是申報個稅時我并入工資申報了 這個情況 我怎么處理
2018-12-20 08:55
你好,沖銷之前的分錄,然后做計提,發(fā)放分錄
2018-12-20 09:06
老師,你看我的分錄對嗎
2018-12-20 09:10
你好,最后一筆分錄,借方是7000,而不是負(fù)數(shù)7000
2018-12-20 09:11
哦,那這些分錄后面都需要附什么憑證?
2018-12-20 09:12
你好,這些分錄,可以共用一張費用發(fā)票 作為附件
2018-12-20 09:15
等于說我現(xiàn)在沖銷計提的會計分錄可以9月份當(dāng)時銀行支付的回單和當(dāng)時購買東西的發(fā)票
2018-12-20 09:19
你好,是的,是這個意思
2018-12-20 09:25
只需要把9月份福利費會計原始憑證的復(fù)印件附這幾筆分錄的后面?
2018-12-20 09:35
你好,是的,是這樣處理
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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