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送心意

英老師

職稱中級會計師

2018-12-19 16:07

這種情況應該2017年的資產(chǎn)負債表和利潤表年末數(shù)據(jù)要不要去改?因為2017費用調(diào)減了,其實相當于2017年末的未分配利潤,和所有者權(quán)益都有變大了,但我現(xiàn)在帳套里面的數(shù)據(jù),還是匯算清繳前的那個數(shù)值

英老師 解答

2018-12-19 16:07

同學好,需要繳納的所得稅 借計所得稅  貸計應交稅費-所得稅

美好的生活 追問

2018-12-19 16:07

這種情況應該2017年的資產(chǎn)負債表和利潤表年末數(shù)據(jù)要不要去改?因為2017費用調(diào)減了,其實相當于2017年末的未分配利潤,和所有者權(quán)益都有變大了,但我現(xiàn)在帳套里面的數(shù)據(jù),還是匯算清繳前的那個數(shù)值

英老師 解答

2018-12-19 16:14

不需要調(diào)整17的的報表項目,體現(xiàn)在當期

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相關問題討論
你好,也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
是的,這個是看調(diào)增之后利潤是正數(shù)才繳納企業(yè)所得稅虧損不需要交
2020-03-13 11:15:28
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務招待費之和,稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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