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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-19 13:39

應(yīng)交增值稅進(jìn)項和銷項可以登在應(yīng)交稅費(fèi)的一個明細(xì)賬薄中,不過要分開登記

羅達(dá) 追問

2018-12-19 16:15

那應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)未交增值稅也可以登在進(jìn)項稅額和銷項稅額中嗎?

暖暖老師 解答

2018-12-19 16:18

不可以,單獨登記的

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“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”與“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”這兩個科目都是屬于貸方發(fā)生額,年末(或月末)從借方結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目
2019-03-23 19:56:24
你好,表示本期應(yīng)交增值稅是101255.20
2023-12-28 13:34:03
要分開登,不然你就不知道進(jìn)項是多少,銷項是多少
2024-07-09 17:23:00
您好,您用的到的明細(xì)設(shè)置下,如果用不到,可以不用設(shè)置
2019-12-21 17:51:03
您好,是的,前面還需做一步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-03-16 21:46:41
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