
老師,科目余額表年末本年利潤在貸方是負數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎?可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
答: 你好; 本年利潤貸方負數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
股東分紅分錄是這樣嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 如果是年中分紅,利潤分配-未分配利潤科目里面原本金額是0 ,利潤都是在本年利潤這個科目里面,這種情況下利潤分配分錄還是借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 ?
答: 你好,借本年利潤貸,利潤分配補上一個這個就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么未分配利潤等于本年利潤科目余額+利潤分配-未分配利潤科目余額?
答: 資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。


答疑蘇老師 解答
2018-12-16 07:55
小燕子 追問
2018-12-16 08:11
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2018-12-16 08:13
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2018-12-16 08:44
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2018-12-16 09:07