
我司12月開出一張貨物發(fā)票6萬,我司已入賬,對方未抵扣。由于發(fā)票有問題,1月對方退回發(fā)票,我司1月開出紅字發(fā)票6萬,又重新開出一張正確的6萬發(fā)票。如何做賬?
答: 您好,您可以一月份用負數(shù)發(fā)票做一份原來12月份的負數(shù)分錄,然后再按正確的發(fā)票做一個正數(shù)分錄,金額一樣的花,對本年度沒有影響
發(fā)票已入賬,未抵扣,我們開了紅字信息表,還未收到紅字發(fā)票,需要入帳么?怎么做賬
答: 之前分錄不變金額是負數(shù)就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下各位,我1月開錯的的發(fā)票沒有給購買方勾選抵扣,2月開出了紅字發(fā)票要怎么做賬?
答: 你好,沖銷即可,不需要做賬的。沖減的是當期收入

