老師,我們的行業(yè)是:架線及設(shè)備工程建筑,去年我們的 問
你好,這個(gè)是資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補(bǔ) 問
同學(xué)你好,沒有實(shí)際研發(fā)活動(dòng),即沒有費(fèi)用發(fā)生,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會(huì)計(jì)也沒辦法硬做呀,退一萬步說,賬能硬做,那業(yè)務(wù)呢,沒辦法無中生有呀。 答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶,然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答

今年每月房租預(yù)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
答: 你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下??梢詥??
答: 你好,這個(gè)費(fèi)用支出是老板個(gè)人墊付了嗎??
公司租入辦公樓錢已付,已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 跨年收到發(fā)票怎么處理
公司新成立還沒有開基本戶,法人墊付的費(fèi)用分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這樣的款這筆分錄需要什么憑證呢
公司報(bào)銷費(fèi)用,都走老板往來,就是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-老板 所有的報(bào)銷都這么走的,有什么問題嗎?
老師您好!2017年計(jì)提的工資至今沒有發(fā)放,計(jì)提時(shí)借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,現(xiàn)在是否可以做對(duì)沖?謝謝了。


殤 追問
2018-12-09 16:35
殤 追問
2018-12-09 16:36
答疑蘇老師 解答
2018-12-09 16:38
殤 追問
2018-12-09 16:38
答疑蘇老師 解答
2018-12-09 16:39
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2018-12-09 16:39
答疑蘇老師 解答
2018-12-09 16:41
殤 追問
2018-12-09 16:41
殤 追問
2018-12-09 16:43
答疑蘇老師 解答
2018-12-09 16:43