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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-08 14:19

你好,需要核算成本時 沒有成本發(fā)票就需要暫估。

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:38

謝謝同學 祝工作順利

沙梨 追問

2018-12-08 14:39

再問,那分錄如果做?比如我現(xiàn)在己已經(jīng)支付貨款10000元,沒票

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:40

借 庫存商品 暫估  貸應付賬款 暫估 再借應付賬款 貸銀行存款

沙梨 追問

2018-12-08 14:42

同時做這兩筆分錄嗎?

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:44

你好,是的。發(fā)票來了再把第一筆分錄沖掉,再做一筆借 庫存商品 貸應付賬款 即可

沙梨 追問

2018-12-08 14:44

收到發(fā)票但又不對得上之前是哪筆一貨款時,又該如何操作?

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:45

你好 就是銀行存款不對嗎

沙梨 追問

2018-12-08 14:46

是,跟銀行對不上

沙梨 追問

2018-12-08 14:46

也就是說不一一對上

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:47

那你就是應付賬款 有余額 在借方表示多付 貸方表示少付 接著付款就可以

沙梨 追問

2018-12-08 14:54

我現(xiàn)在是暫估貸方有余額,表示什人么?

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 14:56

你好 暫估時沒有余額 你不是按暫估的金額支付的嗎

沙梨 追問

2018-12-08 14:58

不是

沙梨 追問

2018-12-08 15:00

我接上任會計的帳,看到他的暫估一貸方有余額,不知道是什么意思

沙梨 追問

2018-12-08 15:01

老師你幫我分析一下

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 15:03

你好 那她可能沒按付的款來暫估

沙梨 追問

2018-12-08 15:04

那我應該怎么調(diào)?

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 15:17

你不用調(diào)整 有余額也可以 實際有嗎

沙梨 追問

2018-12-08 15:24

暫估貸方有余額,我是不是可以理解成發(fā)票未收得回來,等一收到發(fā)票就沖減貸方呢?

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 15:26

你好 是的 或者是付款付的少于暫估

沙梨 追問

2018-12-08 15:30

意思是,付款時有時候沒做暫估?

答疑蘇老師 解答

2018-12-08 15:33

你好 是的 是這個意思

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新年好 這個叫做科目余額表的
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花了多少錢買的呢
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一般員工培訓費屬于企業(yè)管理費用; 應該進入管理費用-培訓費科目.
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你好,比如你已經(jīng)使用了112201這個科目,那么你可以設置11229901,這樣就有第三級科目了
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你好,您的問題沒有描述完整,請重新發(fā)起提問,詳細描述問題,以便擅長此類問題的老師回答。
2020-07-15 21:58:35
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