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幸運猴兒
于2018-12-07 19:56 發(fā)布 ??2360次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2018-12-07 20:03
先做借應交稅費增值稅進項稅貸應交稅費增值稅待抵扣增值稅后面的就和你正常的結轉一樣了,在就和待抵扣沒有關系了
幸運猴兒 追問
2018-12-07 20:09
這個圖片就是我做完你說的這個分錄,之后我是不是應該這樣做借銷項42070.01貸進項28058.61未交增值稅14011.4老師,你看下我分錄和數(shù)做的對不對
馬老師 解答
2018-12-07 20:30
進項銷項期末都是沒有余額都結轉到未交增值稅了,你的這個怎么都有約余額?待抵扣轉到進項也就沒有余額了,你的待抵扣怎么沒有期初數(shù)或者年初數(shù)??
2018-12-07 20:31
我發(fā)錯圖片了,這個才是我問你的這個問題
2018-12-07 20:33
那你的進項銷項怎么還有余額??結轉的分錄是借銷項,貸進項,差額進去未交增值稅
2018-12-07 20:34
這個還沒做結轉分錄的表
2018-12-07 20:35
那你的思路就應該對著。做完了按我說的檢查一下,不合適了在問再給你答疑哦
2018-12-07 20:36
OK
2018-12-07 20:38
好的麻煩給老師五星好評謝謝
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馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
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