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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-12-07 20:03

先做借應交稅費增值稅進項稅
貸應交稅費增值稅待抵扣增值稅
后面的就和你正常的結轉一樣了,在就和待抵扣沒有關系了

幸運猴兒 追問

2018-12-07 20:09

這個圖片就是我做完你說的這個分錄,之后我是不是應該這樣做借銷項42070.01貸進項28058.61未交增值稅14011.4老師,你看下我分錄和數(shù)做的對不對

馬老師 解答

2018-12-07 20:30

進項銷項期末都是沒有余額都結轉到未交增值稅了,你的這個怎么都有約余額?待抵扣轉到進項也就沒有余額了,你的待抵扣怎么沒有期初數(shù)或者年初數(shù)??

幸運猴兒 追問

2018-12-07 20:31

我發(fā)錯圖片了,這個才是我問你的這個問題

馬老師 解答

2018-12-07 20:33

那你的進項銷項怎么還有余額??結轉的分錄是借銷項,貸進項,差額進去未交增值稅

幸運猴兒 追問

2018-12-07 20:34

這個還沒做結轉分錄的表

馬老師 解答

2018-12-07 20:35

那你的思路就應該對著。做完了按我說的檢查一下,不合適了在問再給你答疑哦

幸運猴兒 追問

2018-12-07 20:36

OK

馬老師 解答

2018-12-07 20:38

好的麻煩給老師五星好評謝謝

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