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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-07 13:53

你好,是的,這樣可以的。

淺淺笑 追問

2018-12-07 13:55

可是這樣的話,銀行的余額根本對不起來?。?/p>

淺淺笑 追問

2018-12-07 13:56

老師,您看一下這樣怎么辦?

徐阿富老師 解答

2018-12-07 13:59

你好,銀行余額對不起不一定是這個原因啊,這里只涉及一筆銀行存款,這里的銀行存款不復(fù)雜

淺淺笑 追問

2018-12-07 14:34

老師,您好,我沒有表達清楚我的意思!收到原材料10萬,已經(jīng)付款,已經(jīng)使用并且入庫后,但是發(fā)票沒有收到!
而且可能需要2/3個月以后才能收到!我的分錄為下面!
1.收到材料
借原材料暫估入價10萬
貸應(yīng)付賬款10萬
2.原材料付款
借應(yīng)付賬款10萬
貸銀行存款10萬

淺淺笑 追問

2018-12-07 14:34

您看一下這樣對嗎?

淺淺笑 追問

2018-12-07 14:36

我的問題是這樣的!
如果3個月后我收到發(fā)票
借原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸?
我的貸方應(yīng)該是什么?

淺淺笑 追問

2018-12-07 14:39

老師,您在嗎?麻煩幫我看看!萬分感謝

徐阿富老師 解答

2018-12-07 14:43

你好,1,發(fā)票收到先沖紅暫估分錄,再做借原材料,借進項,貸應(yīng)付賬款

淺淺笑 追問

2018-12-07 14:50

(⊙o⊙)哦原來的2步4個分錄全體沖紅?

徐阿富老師 解答

2018-12-07 14:53

你好,是的,全部沖紅,再做

淺淺笑 追問

2018-12-07 14:54

(⊙o⊙)哦(⊙o⊙)哦(⊙o⊙)哦!茅塞頓開!感謝萬分感謝

徐阿富老師 解答

2018-12-07 14:58

不客氣,歡迎以后有問題直接找我,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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