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多d少s
于2018-12-07 08:34 發(fā)布 ??790次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-12-07 08:34
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎 ?如果有需要調(diào)整,如果沒有,就不用管了
多d少s 追問
2018-12-07 08:36
之前是按暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本呀,發(fā)票沒來之前已經(jīng)領(lǐng)用的了。
鄒老師 解答
你好,如果之前暫估的數(shù)據(jù)是準確的,結(jié)轉(zhuǎn)成本就不需要調(diào)整如果暫估與后面取得發(fā)票不一致,就需要對之前結(jié)轉(zhuǎn)成本做相應(yīng)調(diào)整
2018-12-07 08:37
暫估價肯定和發(fā)票不一致啊,不然就不會暫估了
2018-12-07 08:38
你好,那就需要對之前結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)根據(jù)發(fā)票做調(diào)整了
2018-12-07 08:39
那暫估價格,賬務(wù)處理還是比較麻煩啊。對這樣先入庫了,發(fā)票和貨款都沒有處理的,怎樣處理了?
2018-12-07 08:40
你好,貨物到了發(fā)票沒有到,就只能先按對方送貨單做暫估入庫處理
2018-12-07 08:41
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后面還得沖回?再做正確的分錄?
2018-12-07 08:42
你好,可以直接根據(jù)差額做調(diào)整分錄借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品(或相反分錄)
2018-12-07 08:44
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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