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潘向芙
于2018-12-06 09:42 發(fā)布 ??676次瀏覽
答疑何老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2018-12-06 09:44
平時(shí) 入賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(銷項(xiàng)) 平時(shí) 入賬 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 次月繳納本月 借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅費(fèi) 貸:銀行存款
答疑何老師 解答
2018-12-06 10:39
你是指上年的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你直接返回去結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
潘向芙 追問
2018-12-06 10:42
這么做,能告訴我嗎
2018-12-06 10:44
去年的賬后面直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)完后就會(huì)自動(dòng)建立新帳套結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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答疑何老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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2018-12-06 10:39
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2018-12-06 10:42
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2018-12-06 10:44