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送心意

答疑何老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 09:44

平時(shí)  入賬   借:應(yīng)收賬款    貸:主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(銷項(xiàng))         平時(shí)  入賬  借:原材料    應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))  貸:應(yīng)付賬款           次月繳納本月     借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅費(fèi)    貸:銀行存款

答疑何老師 解答

2018-12-06 10:39

你是指上年的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你直接返回去結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

潘向芙 追問

2018-12-06 10:42

這么做,能告訴我嗎

答疑何老師 解答

2018-12-06 10:44

去年的賬后面直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)完后就會(huì)自動(dòng)建立新帳套
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
          借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

1)  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2)  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí)  借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

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