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你要靜候
于2018-12-06 08:21 發(fā)布 ??1208次瀏覽
張艷老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2018-12-06 08:23
是的,實(shí)際繳納增值稅稅款時(shí)的分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
你要靜候 追問(wèn)
2018-12-06 08:40
那請(qǐng)問(wèn)老師11月增值稅額0,我現(xiàn)在申報(bào)繳款的時(shí)候,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,需要我手動(dòng)錄入的是不是只有30欄,本期繳納上期應(yīng)納稅額
張艷老師 解答
2018-12-06 08:42
是的,是這樣操作的。
2018-12-06 08:45
還有個(gè)問(wèn)題,A員工有其他應(yīng)收款10w,現(xiàn)在A員工報(bào)銷(xiāo)需要沖減他的其他應(yīng)收款,在支付的時(shí)候用備用金支付,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么處理
2018-12-06 08:46
舉例借:管理費(fèi)用等 10 貸:其他應(yīng)收款--XX 10
2018-12-06 08:48
如果報(bào)銷(xiāo)金額8K,就是借:管理費(fèi)用 8K 貸:其他應(yīng)收款 8K那用備用金支付的是不用處理嗎?現(xiàn)金這個(gè)科目
2018-12-06 08:52
分錄是對(duì)的,如果員工歸還借的備用金,也是要做分錄的。不歸還的話(huà),是先不做處理的。
2018-12-06 08:56
如果歸還是怎么做呢老師,先做借出分錄借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金歸還時(shí)做相反分錄嗎
2018-12-06 08:58
是的,歸還時(shí),做相反的分錄。
好的,謝謝老師,我懂了
2018-12-06 08:59
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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