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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-12-06 08:23

是的,實(shí)際繳納增值稅稅款時(shí)的分錄為
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
      貸:銀行存款

你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 08:40

那請(qǐng)問(wèn)老師11月增值稅額0,我現(xiàn)在申報(bào)繳款的時(shí)候,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,需要我手動(dòng)錄入的是不是只有30欄,本期繳納上期應(yīng)納稅額

張艷老師 解答

2018-12-06 08:42

是的,是這樣操作的。

你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 08:45

還有個(gè)問(wèn)題,A員工有其他應(yīng)收款10w,現(xiàn)在A員工報(bào)銷(xiāo)需要沖減他的其他應(yīng)收款,在支付的時(shí)候用備用金支付,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么處理

張艷老師 解答

2018-12-06 08:46

舉例
借:管理費(fèi)用等 10
       貸:其他應(yīng)收款--XX  10

你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 08:48

如果報(bào)銷(xiāo)金額8K,就是
借:管理費(fèi)用 8K
     貸:其他應(yīng)收款 8K
那用備用金支付的是不用處理嗎?現(xiàn)金這個(gè)科目

張艷老師 解答

2018-12-06 08:52

分錄是對(duì)的,如果員工歸還借的備用金,也是要做分錄的。不歸還的話(huà),是先不做處理的。

你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 08:56

如果歸還是怎么做呢老師,先做借出分錄
借:其他應(yīng)收款
     貸:現(xiàn)金
歸還時(shí)做相反分錄嗎

張艷老師 解答

2018-12-06 08:58

是的,歸還時(shí),做相反的分錄。

你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 08:58

好的,謝謝老師,我懂了

張艷老師 解答

2018-12-06 08:59

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

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