
上月收到的進(jìn)項票掃描認(rèn)證了,入賬了, 后來發(fā)現(xiàn)有問題,這個月對方公司開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票過來給我們,那我還用不用做正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票的賬??還是直接報稅的時候抵扣和轉(zhuǎn)出進(jìn)項就行?
答: 我之前做的憑證分錄是,借:材料采購 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款。 那我現(xiàn)在可不可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出????
我有一張進(jìn)項發(fā)票10月已認(rèn)證已抵扣稅率開錯,在11月開了正確的也把錯的紅沖了,我這張負(fù)數(shù)發(fā)票在報稅時需要注意什么?
答: 您好!你報稅的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前對方開給我的進(jìn)項票已抵扣,現(xiàn)有一筆要銷售折讓,對方這月開了這筆銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,這張負(fù)數(shù)發(fā)票我需認(rèn)證嗎,還是如何處理
答: 之前已抵扣了稅,現(xiàn)在這筆要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這張負(fù)數(shù)發(fā)票要不要認(rèn)證,還咋操作,還是不認(rèn)證,在申報時直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出

