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張珣
于2018-12-03 11:30 發(fā)布 ??905次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-12-03 11:33
這個本來就是暫估的 金額不確定很正常 收到發(fā)票的時候調(diào)整暫估金額就可以了
張珣 追問
2018-12-03 11:42
如果暫估是2000,實際發(fā)票是2200,我收到發(fā)票就再做一筆分錄,借:生產(chǎn)成本-材料 200,貸:應(yīng)付賬款 200,借:主營業(yè)務(wù)成本200,貸:生產(chǎn)成本-材料200,最后再借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款2000,貸:應(yīng)付賬款是嗎,
bamboo老師 解答
2018-12-03 11:50
如果暫估是2000,實際發(fā)票是2200借:生產(chǎn)成本——材料 200 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款2000貸:應(yīng)付賬款 2200借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸:生產(chǎn)成本-材料 200
2018-12-03 11:54
如果暫估是2200,實際是2000,我的主營業(yè)務(wù)成本多做了,月末又結(jié)平了,下月的分錄又該怎么做呢?我想把暫估這塊弄透,謝謝您幫助一下我,感謝您!下午再回復(fù)也可以。
2018-12-03 11:56
如果暫估是2200,實際發(fā)票是2000借:生產(chǎn)成本——材料 -200應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款2200貸:應(yīng)付賬款 2000借:主營業(yè)務(wù)成本 - 200貸:生產(chǎn)成本-材料 -200
2018-12-03 16:39
甘老師,太感謝您啦,您解決了我最頭疼的問題,最后還請教您最后一個問題,就是,我的應(yīng)付賬款上面已經(jīng)用過,現(xiàn)在不能設(shè)二級應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款了,我能把其他不用的一級科目應(yīng)付票據(jù),改成應(yīng)付暫估款嗎?
2018-12-03 16:41
一般來說暫估應(yīng)付賬款是設(shè)置二級 你可以把一級科目應(yīng)付票據(jù)改成應(yīng)付賬款1——暫估應(yīng)付賬款
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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張珣 追問
2018-12-03 11:42
bamboo老師 解答
2018-12-03 11:50
張珣 追問
2018-12-03 11:54
bamboo老師 解答
2018-12-03 11:56
張珣 追問
2018-12-03 16:39
bamboo老師 解答
2018-12-03 16:41