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1990韓
于2018-11-27 16:53 發(fā)布 ??4755次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-27 16:55
你好 ,取得收入 借;銀行存款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
1990韓 追問
2018-11-27 17:00
沒有轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么記增值稅呢?直接借應(yīng)交稅費(fèi)~已交增值稅嗎
鄒老師 解答
你好,是預(yù)交的增值稅嗎
2018-11-27 17:01
嗯
你好,那就是這樣做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸銀行存款
2018-11-27 17:04
都沒有轉(zhuǎn)收入,房款都記到預(yù)收賬款里了,年底一起轉(zhuǎn)成收入。每個(gè)月按開票的數(shù)交增值稅,怎么個(gè)記法,既有預(yù)交的增值稅也有發(fā)票上含稅的增值稅,還要分開記嗎?
2018-11-27 17:05
你好,預(yù)交與確認(rèn)收入的增值稅分別做相應(yīng)分錄就是了
2018-11-27 17:17
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄呢
2018-11-27 17:18
你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-11-27 17:28
還是沒聽明白,假如這月我交了10萬(wàn)增值稅(其中9萬(wàn)是預(yù)交的也就是說開的是不含稅的,1萬(wàn)是發(fā)票上的稅款,)因?yàn)榉掷舷嗄亢托马?xiàng)目,那我記應(yīng)交稅款~已交增值稅10萬(wàn),貸銀行存款,就完了嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2018-11-27 17:31
你好,根據(jù)當(dāng)月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)計(jì)算的應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅款~已交增值稅
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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1990韓 追問
2018-11-27 17:00
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2018-11-27 17:00
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2018-11-27 17:01
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