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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-11-27 16:14

你好!下月收到發(fā)票,沖預(yù)付賬款就可以了

平凡人~ 追問

2018-11-27 16:15

那當(dāng)月計提倉儲費的分錄怎么做呢

汪晨老師 解答

2018-11-27 16:17

你好!借:管理費用-倉儲費  貸:預(yù)付賬款

平凡人~ 追問

2018-11-27 16:18

那如果收到發(fā)票時,借記費用,貸預(yù)付款,那這個費用不就不顯示在當(dāng)月的費用,而是在下月的費用了嗎?這不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求

汪晨老師 解答

2018-11-27 16:21

你好!若你預(yù)提費用了,收到發(fā)票放在最后一次預(yù)提后面就可以了。無需再做借計費用,貸 預(yù)付款

平凡人~ 追問

2018-11-27 16:25

那如果我預(yù)提費用,會計分錄就借:預(yù)提倉儲費,貸:銀行存款就可以嗎?那是不是就不用做預(yù)付款了,二選一對嗎?

汪晨老師 解答

2018-11-27 16:27

你好!需要通過預(yù)付賬款

平凡人~ 追問

2018-11-27 16:32

那就是說我當(dāng)月需要做兩筆分錄,先借:預(yù)付,貸:銀行。再做:借:費用,貸:預(yù)付。等發(fā)票到了就放到費用這個憑證后面,是這樣嗎?老師這個問題我有點迷糊。

汪晨老師 解答

2018-11-27 16:33

你好!是的,先借:預(yù)付,貸:銀行。再做:借:費用,貸:預(yù)付。等發(fā)票到了就放到費用這個憑證后面

平凡人~ 追問

2018-11-27 16:34

好的,謝謝老師

汪晨老師 解答

2018-11-27 16:35

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