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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-11-27 14:35

差額計入營業(yè)外收入。

仰望星空 追問

2018-11-27 14:37

是成本票多了

方亮老師 解答

2018-11-27 14:40

是不是發(fā)票比你們單位實際支付的金額多100多元?

仰望星空 追問

2018-11-27 15:00

是的

仰望星空 追問

2018-11-27 15:01

其實多開的100塊錢也付給供應商了

方亮老師 解答

2018-11-27 15:11

按照對方免收你們單位的款項處理即可, 差額計入營業(yè)外收入科目。

仰望星空 追問

2018-11-27 15:28

沒有免收

方亮老師 解答

2018-11-27 15:33

您描述的情況屬于免稅,因為交易金額以發(fā)票為準,發(fā)票開具1000元就應該支付1000元,沒有支付的部分屬于免收。舉例:發(fā)票是1000元,你們單位實際支付900元,這種情況就屬于免稅100元。

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