
長(zhǎng)期以來(lái)公司未做計(jì)提壞賬損失,賬面上留有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,年末時(shí)我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款??梢宰觯航韫芾碣M(fèi)用——壞賬損失,貸:其他應(yīng)收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實(shí)行外包等涉稅和財(cái)務(wù)處理?
答: 你好,計(jì)提時(shí),借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備
2月把其他應(yīng)收賬款誤記了管理費(fèi)用,然后5月調(diào)賬,調(diào)賬的時(shí)候還把管理費(fèi)用記成了貸方,,借:其他應(yīng)收款貸:管理費(fèi)用,,這月發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平,然后調(diào)賬先沖回借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款然后又記了一筆借:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用(紅字),,但是還是報(bào)表不平,,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?想把它調(diào)回來(lái),應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢??
答: 您好 調(diào)整現(xiàn)在錯(cuò)賬的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 借方紅字 貸:管理費(fèi)用 貸方紅字 您這樣寫(xiě)看看
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我之前做去年12月有一筆做到了其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費(fèi)用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結(jié)賬,申報(bào)的報(bào)表也要更正了

