紅字發(fā)票如何做會計處理,其分錄又該怎樣編寫?
知足常樂
于2018-11-20 11:24 發(fā)布 ??494次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-11-20 11:24
你是銷售方還是購買方
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你是銷售方還是購買方
2018-11-20 11:24:45

你好,退貨收到紅字發(fā)票,按進項稅額負數(shù)處理
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-07-25 15:10:06

您好,開出紅字發(fā)票時,發(fā)票聯(lián)給對方,記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,負數(shù) ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負數(shù)。收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負數(shù) (一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸;應(yīng)付賬款,負數(shù)。
2017-11-27 23:48:33

借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
2020-06-14 22:57:33

1、紅字發(fā)票科目:
(一)發(fā)票金額:應(yīng)收賬款
借:應(yīng)收賬款xx
貸:應(yīng)付賬款xx
(二)補開發(fā)票:應(yīng)收賬款
借:應(yīng)付賬款xx
貸:應(yīng)收賬款xx
案例分析:
假設(shè)企業(yè)A開具一張3000元的紅字發(fā)票,當企業(yè)A將該紅字發(fā)票實施記賬處理時,會計分錄如下:
借:應(yīng)收賬款 3000
貸:應(yīng)付賬款 3000
2023-02-24 15:06:06
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