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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-19 10:42

一般是兩種情況下使用:1、企業(yè)購(gòu)進(jìn)或構(gòu)建不動(dòng)產(chǎn),涉及分兩期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)  2、處于一般納稅人輔導(dǎo)期,本期認(rèn)證下期抵扣時(shí)

ID 追問(wèn)

2018-11-19 10:43

具體分錄怎么做呢?特別是第二種,不是很明白

張艷老師 解答

2018-11-19 10:45

借:在建工程 
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
      應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 
     貸:銀行存款 
第二種情況,就是出于輔導(dǎo)期的情形下,才會(huì)涉及這個(gè)科目的。

ID 追問(wèn)

2018-11-19 10:47

什么是輔導(dǎo)期?就是本月認(rèn)證了,但是沒(méi)有抵扣。就做  借:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 嗎?

張艷老師 解答

2018-11-19 10:49

是小規(guī)模升為一般納稅人或直接申請(qǐng)為一般納稅人時(shí),稅局會(huì)給出幾個(gè)月的一般納稅人輔導(dǎo)期。 
取得的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額,是要直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 科目核算,等稅局稽核比對(duì)通過(guò)后,下月抵扣時(shí),再做   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
應(yīng)該是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-06 13:48:34
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),只有這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的科目,如果你說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,屬于不標(biāo)準(zhǔn)的科目,或者說(shuō)是錯(cuò)誤的科目。這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅,但本期不抵,留在以后期間進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-04-13 16:55:00
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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