在收到對(duì)方發(fā)票認(rèn)證后的分錄是借:庫存商品 100000借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 17000 貸:應(yīng)付賬款---A公司 117000如果要本月份發(fā)到對(duì)方的紅字發(fā)票和正確發(fā)票后,又該如何做分錄?收到紅字發(fā)票時(shí):第一種分錄借:庫存商品 -100000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 17000 應(yīng)付賬款-A公司 -117000第二種分錄借:庫存商品 -100000借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) -17000 應(yīng)付賬款-A公司 -117000第三種分錄借:庫存商品 -100000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 17000 應(yīng)付賬款-A公司 -117000這個(gè)問題我已查資料了,但是這三種情況做法都有,請(qǐng)問哪一種處理對(duì)什么時(shí)間用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目?什么時(shí)間不用這個(gè)明細(xì)?
會(huì)計(jì)學(xué)堂-戴老師
于2018-11-15 11:58 發(fā)布 ??636次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-15 11:59
第一部分人說第一種分錄處理對(duì),用”貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)“ 此處是用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是直接進(jìn)項(xiàng)稅
第二有部分人說 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) -17000
第三部分人說 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 17000
想請(qǐng)教老師的是哪種處理對(duì),另外一個(gè)非常迷惑的科目用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 還是用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
請(qǐng)幫我給一個(gè)權(quán)威的回復(fù),麻煩盡量回復(fù)詳細(xì)點(diǎn),怕一次次追回有點(diǎn)時(shí)間長,拜托老師了,謝謝
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