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會計學(xué)堂洪老師
于2018-11-10 11:21 發(fā)布 ??1097次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-11-10 11:23
這個可以攤銷計入收入處理。如果不開發(fā)票是這樣的攤銷處理,開具發(fā)票就需要當(dāng)月確認(rèn)收入
會計學(xué)堂洪老師 追問
2018-11-10 11:28
我不想偷稅漏稅,但又不想交冤枉錢,所以想問老師,(收據(jù)收款)我應(yīng)該把總收入除以12報印花稅?季報時全額收入上稅嗎?還是先作預(yù)收款,按季報增值稅,這樣不超9萬,印花稅全額除12,月月報?
江老師 解答
2018-11-10 11:35
對于印花稅按季度的購銷金額進(jìn)行統(tǒng)計,交印化稅。這個季度不用全額收入上稅,但如果開發(fā)票了,就需要交稅了。
2018-11-10 12:18
只有個別用戶要發(fā)票,通俗說法就是(每戶收據(jù)只開1張,物業(yè)費·樓平方數(shù)乘0·7元乘12+車位費400元總收入20萬,除以4個季度,每個季度平均收入5萬,先是從今年10月到12月,是第1季度,不超9萬,也沒有開發(fā)票的我報增值稅時就在未開發(fā)票收入欄填5萬,剩下做預(yù)收處理,等第二個季度再提5萬收入,糾結(jié)的地方就在這,明明10月份已收完20萬了,我說收了5萬,這不說偷稅嗎
2018-11-10 12:24
稅務(wù)允許這樣嗎
2018-11-10 15:57
按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入處理
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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2018-11-10 11:28
江老師 解答
2018-11-10 11:35
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2018-11-10 12:18
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2018-11-10 12:24
江老師 解答
2018-11-10 15:57