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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-09 16:21

如果發(fā)票到了,借:原材料—暫估入庫,負數(shù)   原材料 正數(shù)     應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅

追問

2018-11-09 16:28

辜老師 解答

2018-11-09 16:42

貸的是生產(chǎn)成本,因為你的暫估成本高 了,計入生產(chǎn)成本的材料成本就高了

追問

2018-11-09 16:45

貸生產(chǎn)成本300是嗎?

辜老師 解答

2018-11-09 16:46

是的,貸方生產(chǎn)成本 300

追問

2018-11-09 16:49

借貸不平啊

追問

2018-11-09 16:50

辜老師 解答

2018-11-09 17:13

你只要做,借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  300 貸:生產(chǎn)成本  300就可以了

追問

2018-11-09 17:18

那如果沒有稅那,普票沒到。

辜老師 解答

2018-11-09 17:39

發(fā)票沒到,你不用帳務(wù),到票了,再根據(jù)發(fā)票調(diào)整

追問

2018-11-09 17:52

意思,我就暫估入賬,領(lǐng)用不記賬,等到票到了,在寫領(lǐng)用是嗎?那和寫預付不一樣嗎?

辜老師 解答

2018-11-09 18:36

材料到了,按不含稅金額暫估,材料被領(lǐng)用了,要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到票了,調(diào)整暫估與到票金額的差異

追問

2018-11-09 20:18

如果票價和估的金額一樣,是不是不用做賬?

辜老師 解答

2018-11-10 08:17

如果沒有進項稅,就不用做賬

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