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Double No
于2018-11-09 14:00 發(fā)布 ??748次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2018-11-09 14:03
計入管理費用-開辦費核算了,是不用攤銷的。
Double No 追問
2018-11-09 14:19
那我現(xiàn)在這樣入賬是相當(dāng)于欠老板的錢了,是吧就掛在哪里
張艷老師 解答
2018-11-09 14:20
是的,沒有歸還老板錢之前,是要掛在其他應(yīng)付款科目的。
2018-11-09 14:27
老師,月末為什么要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,
2018-11-09 14:29
結(jié)轉(zhuǎn)的目的,是計算出當(dāng)月的本年利潤,然后計算出當(dāng)月應(yīng)納所得稅稅額。
2018-11-09 14:36
老師,我們公司要結(jié)車款給對方,需要怎么樣做分錄?
2018-11-09 14:41
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款等
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
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2018-11-09 14:19
張艷老師 解答
2018-11-09 14:20
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2018-11-09 14:29
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2018-11-09 14:41