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送心意

羅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-09 10:01

增值稅附表4申報(bào),及可以體現(xiàn)在主表里了

高高高高美麗 追問

2018-11-09 10:02

我填了表4,主表沒過來,手動填了主表的23行當(dāng)期,280,結(jié)果提示這個

羅老師 解答

2018-11-09 10:09

你附表4第4列(本期實(shí)際抵減稅額)金額是不是280?

高高高高美麗 追問

2018-11-09 13:41

是的

羅老師 解答

2018-11-09 13:43

這個提示,你附表4的金額為0

高高高高美麗 追問

2018-11-09 13:47

他說的不是表4,是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的減稅當(dāng)期是0,但是那張表填之前要對減免稅備案,我是稅控盤申報(bào)減稅,還要備案噢

羅老師 解答

2018-11-09 13:49

減免稅申報(bào)表,要填寫的,減免稅表有金額

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你好,需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學(xué)這個是免稅農(nóng)產(chǎn)品!
2019-12-03 08:55:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差額征收的話,只填寫主表第10行“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”
2019-10-10 12:49:41
你好? ? 你就選擇免稅? ?填寫在? 小規(guī)模的話? 10欄免稅銷售額欄次去報(bào)?
2021-07-12 09:14:14
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