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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-02 22:30

分錄,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

淺談 追問

2018-11-02 22:32

不懂?

王雁鳴老師 解答

2018-11-02 22:38

您好,是供應(yīng)商開的發(fā)票,那么應(yīng)該是,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(賣出的),庫存商品(沒有賣出的),790元,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,790元?;蛘?,借;庫存商品(退回的),負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù)790元,貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。

淺談 追問

2018-11-02 22:40

借:應(yīng)付賬款   貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出    貸:原材料   這樣吧!

王雁鳴老師 解答

2018-11-02 22:42

您好,這樣可以的。因?yàn)椴恢谰唧w的內(nèi)容,所以我上面的分錄不準(zhǔn)確。

淺談 追問

2018-11-02 22:42

收到原材料,我是這樣做的。借:原材料    借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)   貸:應(yīng)付賬款

淺談 追問

2018-11-02 22:43

是我沒說清楚,但是今天我們經(jīng)理說做,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng),我都搞不清楚咯

王雁鳴老師 解答

2018-11-02 22:44

您好,這樣的話,紅沖的分錄應(yīng)該是,借:原材料,負(fù)數(shù), 借:待抵扣進(jìn)項(xiàng) ,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。是最好的。

淺談 追問

2018-11-02 22:44

好的,知道了。謝謝

淺談 追問

2018-11-02 22:45

但是,我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣也沒有體現(xiàn)出來啊

王雁鳴老師 解答

2018-11-02 22:45

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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