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emmia
于2018-11-02 14:47 發(fā)布 ??8314次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2018-11-02 14:49
借管理費用--辦公費貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 以后實際需要抵減稅款的時候,借應交稅費--應交增值稅(減免稅款)借管理費用--辦公費負數(shù)。
emmia 追問
2018-11-02 15:14
老師,為什么抵減的時候,借管理費用-辦公費負數(shù),而不是記在貸方?
文老師 解答
2018-11-02 15:41
因為損益類科目沖減的時候,應該用他本身的方向的負數(shù),因為利潤表自動生成的時候,取數(shù)只去管理費用的借方金額,貸方的話,取數(shù)取不到,就會導致報表出錯,其他科目比如沖減收入要貸方負數(shù),沖減成本和財務費用,銷售費用也是一樣的道理,應該用借方負數(shù)。
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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emmia 追問
2018-11-02 15:14
文老師 解答
2018-11-02 15:41