国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-11-02 14:49

借管理費用--辦公費貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 
以后實際需要抵減稅款的時候,借應交稅費--應交增值稅(減免稅款)借管理費用--辦公費負數(shù)。

emmia 追問

2018-11-02 15:14

老師,為什么抵減的時候,借管理費用-辦公費負數(shù),而不是記在貸方?

文老師 解答

2018-11-02 15:41

因為損益類科目沖減的時候,應該用他本身的方向的負數(shù),因為利潤表自動生成的時候,取數(shù)只去管理費用的借方金額,貸方的話,取數(shù)取不到,就會導致報表出錯,其他科目比如沖減收入要貸方負數(shù),沖減成本和財務費用,銷售費用也是一樣的道理,應該用借方負數(shù)。

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...