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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-01 09:35

報銷的時候,應該是借:管理費用-社保(單位部分) 其他應收款—個人社保部分  貸:銀行存款 
發(fā)工資時在扣除個人社保, 
借:應付職工薪酬——工資  
貸:其他應收款——社保(個人部分)  
應交稅費——應交個人所得稅  
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

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1、工資計提(應發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用 (生產(chǎn)人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款。
2020-04-14 11:10:08
學員你好, 需要通過應付職工薪酬計提哦。 借,管理費用——工資 貸,應付職工薪酬——工資 支付時, 借,應付職工薪酬——工資 貸,銀行存款
2019-01-16 14:39:49
報銷的時候,應該是借:管理費用-社保(單位部分) 其他應收款—個人社保部分 貸:銀行存款 發(fā)工資時在扣除個人社保, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2018-11-01 09:35:59
您好,可以這樣操作的,但是不規(guī)范,應該是計提時,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資,發(fā)放時,借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款。
2018-07-09 21:00:46
你好,那么你在6月底的時候要做計提工資分錄 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2019-07-18 16:16:21
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