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????王蕊
于2018-10-30 08:36 發(fā)布 ??2573次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-10-30 08:40
認(rèn)證時候做借管理費用-福利費應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 轉(zhuǎn)出時候做借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借借管理費用-福利費(轉(zhuǎn)出的金額)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按圖片結(jié)轉(zhuǎn)。
????王蕊 追問
2018-10-31 08:42
轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 (稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(稅額) 這樣可以嗎?老師
maize老師 解答
2018-10-31 08:55
是,這樣,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要到應(yīng)付職工薪酬。
2018-10-31 08:57
然后借:管理費用-福利費(轉(zhuǎn)出稅額)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(轉(zhuǎn)出稅額)然后在根據(jù)你那個圖片月末結(jié)轉(zhuǎn)可以不
2018-10-31 21:47
你稅額要是不結(jié)轉(zhuǎn)那你應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)了,在借方。
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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????王蕊 追問
2018-10-31 08:42
maize老師 解答
2018-10-31 08:55
????王蕊 追問
2018-10-31 08:57
maize老師 解答
2018-10-31 21:47