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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-10-30 08:40

認(rèn)證時候做借管理費用-福利費應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 轉(zhuǎn)出時候做借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借借管理費用-福利費(轉(zhuǎn)出的金額)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按圖片結(jié)轉(zhuǎn)。

????王蕊 追問

2018-10-31 08:42

轉(zhuǎn)出時  借:應(yīng)付職工薪酬-福利費  (稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(稅額)   這樣可以嗎?老師

maize老師 解答

2018-10-31 08:55

是,這樣,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要到應(yīng)付職工薪酬。

????王蕊 追問

2018-10-31 08:57

然后借:管理費用-福利費(轉(zhuǎn)出稅額)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(轉(zhuǎn)出稅額)然后在根據(jù)你那個圖片月末結(jié)轉(zhuǎn)可以不

maize老師 解答

2018-10-31 21:47

你稅額要是不結(jié)轉(zhuǎn)那你應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)了,在借方。

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