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琴琴
于2018-10-29 11:08 發(fā)布 ??1142次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-29 11:09
你好!當(dāng)然還是分錄做賬好
琴琴 追問
2018-10-29 11:12
如果一個(gè)公司前期沒有內(nèi)賬,外賬的數(shù)據(jù)也不太準(zhǔn)確,現(xiàn)在要建內(nèi)賬,各科目期初數(shù)怎樣確定呢?
2018-10-29 11:14
銀行和現(xiàn)金可以確定,應(yīng)收,應(yīng)付比較混亂,如何確定呢?
宋生老師 解答
您好!你可以先進(jìn)行盤點(diǎn),把盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)使用
2018-10-29 11:36
可是期初數(shù)據(jù)試算不平衡,怎么辦?
2018-10-29 11:43
你好!差額計(jì)入到未分配利潤。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-10-29 11:12
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2018-10-29 11:14
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2018-10-29 11:14
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宋生老師 解答
2018-10-29 11:43