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燕子
于2018-10-26 20:19 發(fā)布 ??76180次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-26 20:21
您好,借:其他應(yīng)收款-老板姓名,貸:銀行存款。
燕子 追問(wèn)
2018-10-26 20:28
老師是這樣,我們的賬戶本來(lái)沒(méi)有錢剛成立這個(gè)月開(kāi)了一張票所以老板在對(duì)公賬戶上存了稅金,這筆存款我走的銀行存款和其他應(yīng)付款,開(kāi)票后對(duì)方公司給我們賬戶上打了10000,我走的銀行存款和應(yīng)收帳款,老板把這個(gè)10000直接取走了,我就直接做其他應(yīng)收和銀行存款這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎老師?
王雁鳴老師 解答
2018-10-26 20:32
您好,可以先把其他應(yīng)付款沖掉,多出部分再記入其他應(yīng)收款。
2018-10-26 20:34
這樣的話時(shí)間長(zhǎng)了算不算個(gè)人借款呀老師?
2018-10-26 20:36
您好,這樣的話時(shí)間長(zhǎng)了算個(gè)人借款。
2018-10-26 20:41
嗯呢,老師我們給甲方提供人工甲方出主要工程材料,然后我們技術(shù)問(wèn)題把一部分分包給乙方,我們是小規(guī)模的,這樣的話也需要跟稅務(wù)局申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收嗎
2018-10-26 20:45
您好,需要跟稅務(wù)申請(qǐng)差額征收,不是簡(jiǎn)易征收的,本身小規(guī)模就是簡(jiǎn)易征收的。
2018-10-26 20:50
這個(gè)差額征收指的是征收增值稅嗎老師?如果我們給甲方開(kāi)10萬(wàn)乙方給我們開(kāi)5萬(wàn),我計(jì)算繳納的增值稅就是(10?5)?1.03??0.03,
2018-10-26 20:55
您好,是的,差額征收是指的增值稅。是的,您計(jì)算的正確。
2018-10-26 20:56
那老師向我們出人工的這種每個(gè)月臨時(shí)雇傭的人了不以繳納保險(xiǎn)費(fèi)嗎
2018-10-26 20:58
您好,目前來(lái)看,可以不用交納社保,明年1月稅務(wù)代征社保時(shí),就不好說(shuō)了,目前大家都在等政策出臺(tái)呢。
2018-10-26 20:59
不繳納保險(xiǎn)目前,但是那個(gè)每個(gè)月的個(gè)人工資薪金的個(gè)人所得稅也需要登陸自然人申報(bào)系統(tǒng)扣繳是不老師
2018-10-26 21:01
您好,是的,您理解正確。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-10-26 20:28
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王雁鳴老師 解答
2018-10-26 21:01